Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0042/19 | Farby-Laky, PREMAL s.r.o. | 5.12.2019 | 94,80 EUR s DPH |
| 0037/19 | B2B Partner s.r.o. | 22.11.2019 | 288,00 EUR s DPH |
| 0036/19 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 20.11.2019 | 2 376,96 EUR s DPH |
| 0034/19 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 6.11.2019 | 264,00 EUR s DPH |
| 0033/19 | BETRIX s.r.o. | 4.11.2019 | 12,48 EUR s DPH |
| 0028/19 | UNTRACO SR | 8.10.2019 | 338,10 EUR s DPH |
| 0030/19 | ing. Peter Gerši GCTECH | 7.10.2019 | 1 140,00 EUR s DPH |
| 0031/19 | Štefan BURY - BUMA | 7.10.2019 | 545,00 EUR s DPH |
| 0025/19 | JTF partnership,s.r.o. | 25.9.2019 | 457,54 EUR s DPH |
| 0026/19 | EMI - Sabinov, s.r.o. | 17.9.2019 | 495,00 EUR s DPH |
| 0027/19 | SLOVCARE, s.r.o. | 24.9.2019 | 1 197,00 EUR s DPH |
| 0022/19 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | 23.9.2019 | 468,64 EUR s DPH |
| 0023/19 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | 23.9.2019 | 150,00 EUR s DPH |
| 0024/19 | Domace potreby H&N | 24.9.2019 | 698,00 EUR s DPH |
| 0020/19 | BYTOVÝ TEXTIL RUŽA, s.r.o. | 16.9.2019 | 413,25 EUR s DPH |
| 0021/19 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | 23.9.2019 | 605,90 EUR s DPH |
| 0018/19 | EMPORO, s.r.o. | 12.8.2019 | 1 145,70 EUR s DPH |
| 0019/19 | ML - print | 2.9.2019 | 173,04 EUR s DPH |
| 0017/19 | BETRIX s.r.o. | 1.7.2019 | 324,05 EUR s DPH |
| 0016/19 | Peter Pagáč | 25.6.2019 | 70,00 EUR s DPH |