Faktúra DFB0547/22

Faktúra doručená: 10.11.2022
Číslo objednávky: 978,80,86,99,1000,1004,
Číslo zmluvy: 1007/11/22

Dodávateľ
DUNA Fruit s.r.o.
Východná 6968/26A
911 08 Trenčín
IČO: 51304112
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 269,24 EUR