Faktúra DFB0321/22

Faktúra doručená: 20.6.2022
Číslo objednávky: 504,508,515,520,522,
Číslo zmluvy: 529/06/22

Dodávateľ
OBIM, s.r.o.
Nová 4381/4381
01851 Nová Dubnica
IČO: 36307777
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 265,08 EUR