Faktúra DFB0131/22

Faktúra doručená: 10.3.2022
Číslo objednávky: 162,165,173,167,177
Číslo zmluvy: 179,184,190/03/22

Dodávateľ
OBIM, s.r.o.
Nová 4381/4381
01851 Nová Dubnica
IČO: 36307777
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 301,49 EUR