Faktúra DFB0636/13

Faktúra doručená: 27.12.2013
Číslo objednávky: 44/13

Dodávateľ
TatraCom - PC, s.r.o.
Centrum II. 70/1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 44831714
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonery do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 278,32 EUR