Faktúra DFB0092/22

Faktúra doručená: 21.2.2022
Číslo objednávky: 139/02/21

Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
mäso a mäsove vyrobky
Názov položky
mäso a mäsove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,69 EUR