Faktúra DFB0648/21

Faktúra doručená: 29.12.2021
Číslo objednávky: 733/12/21

Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
kur.maso
Názov položky
kur.maso
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,80 EUR