Faktúra DFB0191/19

Faktúra doručená: 23.5.2019
Číslo objednávky: 0345-0365/05/2019

Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Mäso a mäsové výrobky
Názov položky
Mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 194,84 EUR