Faktúra DFB0271/13

Faktúra doručená: 5.6.2013
Číslo objednávky: 14/13

Dodávateľ
TatraCom - PC, s.r.o.
Centrum II. 70/1
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 44831714
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Tonery do tlačiarní
Názov položky
Tonery do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 502,62 EUR