Faktúra DFB0232/18

Faktúra doručená: 16.5.2018
Číslo objednávky: 0378,0379,0384,0385/05/2018

Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Mäso a mäsové výrobky
Názov položky
Mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,37 EUR