Faktúra DFB0135/18

Faktúra doručená: 22.3.2018
Číslo objednávky: 0207,0208/03/2018

Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Mäso a mäsové výrobky
Názov položky
Mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,99 EUR