Faktúra DFB0125/18

Faktúra doručená: 15.3.2018
Číslo objednávky: -
Číslo zmluvy: zmluva

Dodávateľ
KABELKOM s.r.o.
SDH 75-40/40
01851 Nová Dubnica
IČO: 34056751
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Údržba PC - I.Q 2018
Názov položky
Údržba PC - I.Q 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR