Faktúra DFB0194/13

Faktúra doručená: 24.4.2013
Číslo objednávky: 08/13

Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby a papier
Názov položky
Kancelárske potreby a papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 408,94 EUR