Faktúra DFB0138/17

Faktúra doručená: 13.3.2017
Číslo objednávky: -
Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El.energia - 02/17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 525,45 EUR