Faktúra DFB0538/14

Faktúra doručená: 29.10.2014
Číslo objednávky: 864,880/10/2014

Dodávateľ
ESPOM - Potraviny
kpr. Nálepku 676/2
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 44537514
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,76 EUR