Faktúra DFB0460/25

Faktúra doručená: 24.10.2025
Číslo objednávky: 066/25

Dodávateľ
LUCIA - Martinek Milan
Partizánska 1285
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 10880917
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
material pre terapie klientov
Názov položky
material pre terapie klientov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,20 EUR