Faktúra DFB0363/25

Faktúra doručená: 28.8.2025
Číslo objednávky: 574,77,82,84,87,90,96,601,
Číslo zmluvy: 605/08/25

Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky
maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 656,60 EUR