Faktúra DFB0349/25

Faktúra doručená: 15.8.2025
Číslo objednávky: 538,41,44,49,52,56,59,
Číslo zmluvy: 566,69/08/25

Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky
maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 709,92 EUR