Faktúra DFB0021/25

Faktúra doručená: 23.1.2025
Číslo objednávky: 18,19,24,26,31,33,39,34/1/25

Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA a.s.
Štúrova 74/138
949 01 Nitra
IČO: 36283576
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky
chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 252,38 EUR