Faktúra DFB0440/23

Faktúra doručená: 18.9.2023
Číslo objednávky: 048/23

Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov
IČO: 36515388
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
odsavacka
Názov položky
odsavacka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 837,90 EUR