Faktúra DFB0401/23

Faktúra doručená: 25.8.2023
Číslo objednávky: 733,40,50/08/23

Dodávateľ
VEHOX, s.r.o.
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO: 31565263
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 247,39 EUR