Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0467/15 | Bratia Belanskí, s.r.o. | 5.8.2015 | 168,35 EUR s DPH |
DFB0468/15 | OBIM, s.r.o. | 6.8.2015 | 23,29 EUR s DPH |
DFB0469/15 | OBIM, s.r.o. | 6.8.2015 | 18,75 EUR s DPH |
DFB0470/15 | OBIM, s.r.o. | 7.8.2015 | 89,67 EUR s DPH |
DFB0471/15 | Maso-Udeniny J.Košík | 7.8.2015 | 414,62 EUR s DPH |
DFB0472/15 | OBIM, s.r.o. | 10.8.2015 | 27,56 EUR s DPH |
DFB0462/15 | OBIM, s.r.o. | 5.8.2015 | 63,46 EUR s DPH |
DFB0463/15 | OBIM, s.r.o. | 5.8.2015 | 3,30 EUR s DPH |
DFB0464/15 | Slovak Telecom a.s. | 5.8.2015 | 31,88 EUR s DPH |
DFB0457/15 | Ján Ihriský - výroba a predaj cukrár.výrobkov | 4.8.2015 | 38,70 EUR s DPH |
DFB0458/15 | Maso-Udeniny J.Košík | 4.8.2015 | 304,22 EUR s DPH |
DFB0459/15 | Maso-Udeniny J.Košík | 4.8.2015 | 487,78 EUR s DPH |
DFB0460/15 | INTA, s.r.o. | 4.8.2015 | 38,40 EUR s DPH |
DFB0461/15 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 4.8.2015 | 1 716,59 EUR s DPH |
DFB0449/15 | OBIM, s.r.o. | 3.8.2015 | 76,67 EUR s DPH |
DFB0450/15 | ESPOM - Potraviny | 3.8.2015 | 37,50 EUR s DPH |
DFB0451/15 | Ing. Oto Mikloš | 3.8.2015 | 130,50 EUR s DPH |
DFB0452/15 | NOEMA, s.r.o. | 3.8.2015 | 85,61 EUR s DPH |
DFB0453/15 | KOLENO, s.r.o. | 3.8.2015 | 188,62 EUR s DPH |
DFB0454/15 | INMEDIA, s.r.o. | 3.8.2015 | 38,88 EUR s DPH |