Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0052/18 VEHOX, s.r.o. 8.2.2018 86,38 EUR s DPH
DFB0053/18 VEHOX, s.r.o. 8.2.2018 102,22 EUR s DPH
DFB0057/18 DEMIFOOD s.r.o. 12.2.2018 161,14 EUR s DPH
DFB0058/18 VEHOX, s.r.o. 12.2.2018 47,27 EUR s DPH
DFB0054/18 VEHOX, s.r.o. 8.2.2018 92,36 EUR s DPH
DFB0042/18 MAGNA ENERGIA, a.s. 5.2.2018 669,22 EUR s DPH
DFB0039/18 OTIS Vytahy, s.r.o. 1.2.2018 111,42 EUR s DPH
DFB0040/18 Slovak Telecom a.s. 2.2.2018 24,96 EUR s DPH
DFB0041/18 Slovak Telecom a.s. 2.2.2018 37,82 EUR s DPH
DFB0043/18 MAGNA ENERGIA, a.s. 5.2.2018 767,16 EUR s DPH
DFB0044/18 Schindler výťahy a eskal. 6.2.2018 6,66 EUR s DPH
DFB0045/18 Slov.plynárenský priemysel 6.2.2018 1 026,00 EUR s DPH
DFB0046/18 PREKAB, s.r.o. 7.2.2018 75,17 EUR s DPH
DFB0047/18 DEMIFOOD s.r.o. 8.2.2018 87,36 EUR s DPH
DFB0033/18 DEMIFOOD s.r.o. 31.1.2018 179,59 EUR s DPH
DFB0034/18 DEMIFOOD s.r.o. 31.1.2018 187,40 EUR s DPH
DFB0035/18 INMEDIA, s.r.o. 31.1.2018 43,73 EUR s DPH
DFB0036/18 INMEDIA, s.r.o. 31.1.2018 38,40 EUR s DPH
DFB0037/18 HORKA s.r.o. 1.2.2018 175,37 EUR s DPH
DFB0038/18 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 1.2.2018 187,41 EUR s DPH