Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0072/19 Slovak Telecom a.s. 5.3.2019 45,40 EUR s DPH
DFB0073/19 Slovak Telecom a.s. 5.3.2019 37,24 EUR s DPH
DFB0074/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 5.3.2019 1 699,00 EUR s DPH
DFB0075/19 VEHOX, s.r.o. 5.3.2019 98,56 EUR s DPH
DFB0076/19 INMEDIA, s.r.o. 5.3.2019 38,88 EUR s DPH
DFB0077/19 HORKA s.r.o. 5.3.2019 193,30 EUR s DPH
DFB0067/19 DEMIFOOD s.r.o. 4.3.2019 136,25 EUR s DPH
DFB0068/19 DEMIFOOD s.r.o. 4.3.2019 349,32 EUR s DPH
DFB0069/19 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 4.3.2019 112,55 EUR s DPH
DFB0070/19 ANPOKA-požiarna technika 4.3.2019 100,00 EUR s DPH
DFB0065/19 VEHOX, s.r.o. 1.3.2019 71,42 EUR s DPH
DFB0066/19 RYBA s.r.o. 1.3.2019 29,81 EUR s DPH
DFB0064/19 HORKA s.r.o. 1.3.2019 241,84 EUR s DPH
DFB0061/19 VEHOX, s.r.o. 25.2.2019 101,21 EUR s DPH
DFB0062/19 Gastrolux 26.2.2019 260,64 EUR s DPH
DFB0063/19 MICHLOVSKÝ, s.r.o. 26.2.2019 13,00 EUR s DPH
DFB0060/19 DEMIFOOD s.r.o. 25.2.2019 218,09 EUR s DPH
DFB0058/19 HORKA s.r.o. 22.2.2019 229,10 EUR s DPH
DFB0057/19 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 22.2.2019 105,57 EUR s DPH
DFB0056/19 VEHOX, s.r.o. 21.2.2019 88,56 EUR s DPH