Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0005/19 VEHOX, s.r.o. 10.1.2019 94,25 EUR s DPH
DFB0009/19 DEMIFOOD s.r.o. 14.1.2019 139,69 EUR s DPH
DFB0008/19 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 14.1.2019 108,25 EUR s DPH
DFB0007/19 HORKA s.r.o. 11.1.2019 124,05 EUR s DPH
DFB0006/19 HORKA s.r.o. 11.1.2019 130,56 EUR s DPH
DFB0002/19 VEHOX, s.r.o. 8.1.2019 73,20 EUR s DPH
DFB0001/19 VEHOX, s.r.o. 4.1.2019 121,99 EUR s DPH
DFB0662/18 INTA, s.r.o. 31.12.2018 38,40 EUR s DPH
DFB0004/19 MAGNA ENERGIA, a.s. 8.1.2019 824,27 EUR s DPH
DFB0003/19 HORKA s.r.o. 8.1.2019 139,82 EUR s DPH
DFB0661/18 Považská vodárenská spoločnosť 31.12.2018 466,96 EUR s DPH
DFB0660/18 MAGNA ENERGIA, a.s. 31.12.2018 654,90 EUR s DPH
DFB0659/18 Ing. Jana Kašiarová - KAŠIAR 31.12.2018 35,28 EUR s DPH
DFB0658/18 Slovak Telecom a.s. 31.12.2018 33,53 EUR s DPH
DFB0657/18 Slovak Telecom a.s. 31.12.2018 34,66 EUR s DPH
DFB0656/18 Slovnaft 31.12.2018 77,17 EUR s DPH
DFB0654/18 Pekáreň PODHORIE, s.r.o. 31.12.2018 175,83 EUR s DPH
DFB0655/18 Schindler výťahy a eskal. 31.12.2018 6,66 EUR s DPH
DFB0652/18 HORKA s.r.o. 28.12.2018 267,13 EUR s DPH
DFB0653/18 HORKA s.r.o. 28.12.2018 246,41 EUR s DPH