Faktúra DFB0160/15

Faktúra doručená:17.3.2015
Číslo objednávky:-
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Kabelkom maintenance
SDH 75/40-40
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:46325263
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba PC - I.Q 2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR