Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0297/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.5.2015 | 65,46 EUR s DPH |
DFB0298/15 | Obim s.r.o. | 22.5.2015 | 22,44 EUR s DPH |
DFB0299/15 | Jan Ihrisky | 22.5.2015 | 39,36 EUR s DPH |
DFB0300/15 | Ing. Oto Mikloš | 22.5.2015 | 101,51 EUR s DPH |
DFB0289/15 | Obim s.r.o. | 14.5.2015 | 7,55 EUR s DPH |
DFB0290/15 | Obim s.r.o. | 15.5.2015 | 108,46 EUR s DPH |
DFB0291/15 | Jaroslav Košík Bohunice | 18.5.2015 | 343,72 EUR s DPH |
DFB0292/15 | Obim s.r.o. | 18.5.2015 | 20,36 EUR s DPH |
DFB0293/15 | NOEMA, s.r.o. - Mäso | 18.5.2015 | 51,22 EUR s DPH |
DFB0294/15 | Obim s.r.o. | 19.5.2015 | 65,57 EUR s DPH |
DFB0295/15 | Obim s.r.o. | 20.5.2015 | 27,10 EUR s DPH |
DFB0296/15 | Obim s.r.o. | 21.5.2015 | 8,36 EUR s DPH |
DFB0285/15 | Obim s.r.o. | 13.5.2015 | 14,51 EUR s DPH |
DFB0286/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.5.2015 | 659,84 EUR s DPH |
DFB0287/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2015 | 32,97 EUR s DPH |
DFB0288/15 | Bratia Belanski s.r.o. | 14.5.2015 | 137,98 EUR s DPH |
DFB0282/15 | Slovak Telecom a.s. | 12.5.2015 | 75,29 EUR s DPH |
DFB0283/15 | Obim s.r.o. | 12.5.2015 | 40,97 EUR s DPH |
DFB0284/15 | BETRIX s.r.o. | 13.5.2015 | 98,88 EUR s DPH |
DFB0274/15 | JANEK s.r.o. | 7.5.2015 | 33,12 EUR s DPH |