Faktúra DFB0524/22

Faktúra doručená:31.10.2022
Číslo objednávky:943,46,56,62,70,76/10/22

Dodávateľ
DUNA Fruit s.r.o.
Východná 6968/26A
911 08 Trenčín
IČO:51304112
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384

ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 392,36 EUR